O sistema permite integração com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) na emissão de NF-e, possibilitando que as informações da transação com cartão sejam enviadas automaticamente no XML.
Com o TEF configurado e ativo, é possível emitir uma NF-e utilizando como forma de pagamento Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, realizando a transação diretamente pelo sistema no momento da finalização da nota.
Configuração no sistema
Acesse Config > Configurações > Configuração de NF-e > TEF
Assim como no frente de caixa, marque o checkbox correspondente ao gerenciador TEF utilizado e clique em OK.
Também é necessário que o CFOP da natureza de operação esteja configurado corretamente, conforme procedimento.
Na emissão da NF-e:
• O Indicador de Presença deve estar como Operação Presencial (INDPRES = 1).
• No desdobramento de contas, selecione Cartão de Crédito ou Cartão de Débito.
Comportamento das parcelas com Cartão
• Parcelas com forma de pagamento Cartão são sempre posicionadas ao final.
Exemplo:
Criado A: cartão / B: dinheiro → Após transação: A: dinheiro / B: cartão
• Se houver duas parcelas com cartões diferentes, o sistema unifica em uma única parcela após a transação.
• Caso o parcelamento seja definido no momento da transação (ex: 5 vezes), o sistema criará automaticamente as parcelas no Contas a Receber (A, B, C, D, E).
• O vencimento das parcelas de cartão é gerado automaticamente em 30, 60, 90 dias, conforme a quantidade.
• Se o valor ou a quantidade de parcelas for alterado após a aprovação da transação TEF, o sistema:
• Inativará as contas no Contas a Receber que possuem transação TEF aprovada (ATIVO = 1);
• Removerá o número do campo Documento.
• O cancelamento da transação deve ser realizado diretamente com a operadora.
Geração das tags no XML
Quando o pagamento é realizado via cartão com TEF integrado, o XML gera o grupo:
<detPag>
<tPag>04</tPag>
<vPag>2.20</vPag>
<card>
<tpIntegra>1</tpIntegra>
<CNPJ>01027058000191</CNPJ>
<tBand>99</tBand>
<cAut>018810</cAut>
</card>
</detPag>
- tpIntegra → Pagamento integrado ao sistema
- CNPJ → CNPJ da instituição de pagamento (adquirente ou subadquirente)
- tBand → Código da bandeira
- cAut → Código de autorização da transação
Regras para geração da tag CNPJ
• Deve existir cadastro com Relação Comercial = Credenciadora de Cartão.
• Na tela de desdobramento, se for selecionada uma credenciadora na coluna Portador, será utilizado o CNPJ correspondente no XML.
• Se nenhum portador for selecionado, o sistema utilizará o primeiro cadastro encontrado com relação comercial “Credenciadora de Cartão”.
• Se não houver cadastro de credenciadora, a tag CNPJ não será gerada.