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Gerador Anvisa – SNGPC

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC, é um instrumento informatizado para a captura e tratamento de dados sobre produção, comércio e uso de substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial. 

Configurando o Small 

Para que o gerador ANVISA funcione corretamente, é necessário fazer as seguintes configurações: 

Clientes/Fornecedores: Deve-se preencher os seguintes campos do cadastro do cliente e/ou fornecedor:  

Identificador 1: Órgão de Emissão: Órgão de emissão do documento usado pelo cliente. Exemplo: órgão de emissão da carteira de identidade.  

Identificador 2: UF do Órgão: Estado do órgão de emissão do documento usado pelo cliente. Exemplo: o estado do órgão de emissão da carteira de identidade. 

Controle de Estoque: 

Grupo de Mercadorias: Devem ser cadastrados 3 grupos (Estoque > Arquivo > Grupos)

– CONTROLADOS 
– INSUMOS 
– ANTIMICROBIANOS  

Obs.: O nome do grupo deve estar em letras maiúsculas. 

Além de atribuir o grupo, há dois campos que devem ser preenchidos:  

Identificador 1: Registro MS: Número de registro do medicamento no Ministério da Saúde (MS). 

Obs.: O número do registro MS deve constar no rótulo do produto para ter certeza de que ele é regularizado. 

Abaixo, apresentamos um exemplo de como identificar um produto com registro MS. É o primeiro dígito que vai classificar o produto, da seguinte forma: 

Identificador 3: Código Insumo: Código de registro do insumo farmacêutico.  

Após preencher estes dados no Small, basta efetuar as vendas e compras, através de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. Após isso, basta importar para o gerador Anvisa. 

Conhecendo o gerador Anvisa 

Para localizar o gerador, abra a pasta raiz do sistema – que por padrão se encontra no caminho C:\Program Files (x86)\Smallsoft\Small Commerce e busque por Anvisa 

Clique com o botão direito sobre ele, localize a opção enviar para > área de trabalho (criar atalho) para que seja criado um atalho, facilitando assim, a execução diária dele. 

Com o atalho em sua área de trabalho, o execute. 

Abaixo, uma breve apresentação do modulo 

1 – MENUS: Local de acesso às informações importadas do Small. 
Apresenta as saídas de mercadorias por nota e/ou cupom fiscal, notas de compra, medicamentos e insumos que foram movimentados nestas saídas e entradas. 

2 – DADOS: Nesta tabela, são apresentadas as informações que serão geradas. Esta tela apresenta variedades de cores: 
Texto em Cor Preta: Dados não gerados.
Texto em Cor Vermelha: Dados não gerados e quando falta alguma informação obrigatória. 
Texto em Cor Verde: Dados que já foram gerados. 
Campos em Amarelo: Informações obrigatórias que não foram preenchidas. 

3- FILTROS: Permite filtrar os dados seja por número de nota, data de emissão, nome do medicamento. Ele se comporta da mesma maneira que o assistente de filtro no Small Commerce. Se deseja filtrar por data, clique em qualquer data > filtrar e informe o período > listar. Se deseja filtrar pelo número da nota, clique em qualquer número de nota > filtrar > listar. 

4 – PESQUISAR: Permite efetuar pesquisas nos dados apresentados na tabela, facilitando a localização das informações que serão alteradas. Assim como no filtro, clique sobre o campo que deseja pesquisar > pesquisar 

5 – GERAR: Botão para iniciar o processo de geração do arquivo SNGPC para a Anvisa. 

A importação dos dados do Small para o Gerador Anvisa é feita, por padrão, durante a inicialização do próprio gerador. 
Lembrando que esta opção poderá ser desativada nas configurações do gerador
Os dados também podem ser importados pelo Gerador, clicando no menu Opções e depois na opção “Importar dados”. 

DESATIVAR A IMPORTAÇÃO NA INICIALIZAÇÃO: 
Para desativar a importação durante a inicialização do gerador, abra o menu Opções, depois vá em Configurações. 

Na tela apresentada, desmarque “Importar na inicialização”. 

Alterando Dados 

Após a importação dos dados do Small Commerce para o Gerador Anvisa é necessário preencher algumas informações que não constam no sistema. 

Para preencher, basta clicar duas vezes sobre a informação, irá abrir a tela para a alteração. Deverão ser preenchidos todos os campos que estiverem na cor amarela. 

TELA DE VENDAS AO CONSUMIDOR 

– Tipo da Receita: deve-se marcar a opção conforme o tipo de receita apresentada pelo cliente. 

– Número da Receita: no cabeçalho da receita temos o número sequencial, que deve ser colocado neste campo. 

– Data da Prescrição: data da prescrição da receita apresentada. 

– Conselho Profissional: sigla do Conselho Profissional do prescritor da receita. 

– UF: sigla do Estado do Conselho Profissional do prescritor da receita. 

– Código de Registro: código do registro profissional do prescritor da receita. 

– Nome do Prescritor: nome do prescritor da receita. 

– Tipo do Uso: deve-se marcar o tipo de uso do medicamento ou insumo vendido, por padrão o sistema fica marcado “Humano”. 

– Nota Fiscal: número da nota fiscal ou cupom fiscal usado para emitir a venda. 

– Data da Venda: data em que foi efetuada a venda. 

– Nome do Comprador: nome do cliente. Esta informação é importada do Small Commerce quando for informada na venda. 

– Tipo de Documento: deve-se selecionar o tipo de documento apresentado pelo cliente na hora da venda. 

– Número do Documento: número do documento apresentado pelo cliente no momento da venda. 

– Órgão Expedidor: deve-se selecionar o Órgão Expedidor do documento apresentado pelo cliente quando a venda for efetuada. 

– UF: deve-se selecionar o Estado do Órgão Expedidor do documento apresentado pelo cliente no momento da venda. 

TELA DE SAÍDA POR PERDA  

– Nota Fiscal: número da nota fiscal de perda. 

– Data da Perda: data de emissão da nota de perda. 

– Motivo da Perda: selecione o motivo da perda. 

TELA DE SAÍDA POR TRANSFERÊNCIA  

– Nota Fiscal: número da nota fiscal de Transferência. 

– Data da Nota: data de emissão da nota de Transferência. 

– Cliente Destino: nome da empresa de destino. 

– CNPJ do Destino: CNPJ da empresa de destino. 

 TELA DE NOTAS DE ENTRADA  

– Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada. 

– Data da Compra: data de emissão da nota de compra. 

– Nome do Fornecedor: nome do fornecedor do medicamento ou insumo. 

– CNPJ do Fornecedor: número do CNPJ do Fornecedor. 

– Data do Recebimento: data do recebimento da mercadoria. 

MEDICAMENTOS 

 – Medicamento: esta informação é importada pelo Small Commerce e não pode ser alterada. 

– Quantidade: informa a quantidade que foi movimentada do medicamento. 

– Registro MS: registro MS do medicamento. Esta informação é importada do Small Commerce conforme foi preenchida no cadastro do produto. 

– Número Lote: número de Lote do medicamento. 

 INSUMOS 

 – Insumo: esta informação é importada do Small Commerce e não pode ser alterada. 

– Código Insumo: esta informação é importada do Small Commerce conforme foi preenchida no cadastro do produto. 

– Número Lote: número de lote do insumo. 

– Unidade de Medida: unidade de medida do insumo, são aceitos MG, ML, UN, UND. 

– Unidade Farmacotécnica: unidade de medida farmacotécnica, são aceitos MG, ML, CP, CPR. 

– Quantidade Unidade Farmacotécnica: quantidade de unidade farmacotécnica. Exemplo: em uma venda de 60 cápsulas de 5mg de Diazepam, deve-se preencher este campo com 60. 

– Quantidade por Unidade Farmacotécnica: quantidade de insumo por unidade farmacotécnica. 
Exemplo: em uma venda de 60 cápsulas de 5mg de Diazepam, deve-se preencher este campo com 5. 

Após corrigir os dados que estavam faltando, podemos gerar o movimento SNGPC. 
 
PROCEDIMENTOS: 
 
– Clique no botão gerar localizado no canto inferior direito do gerador Anvisa e clique em movimento. 
– Na tela apresentada, selecione o período desejado. 
– Deve ser informado o CPF do técnico responsável pela geração do arquivo. 
– Para gerar, clique sobre o botão “Avançar”. 
– Selecione, em seguida, o local para salvar o arquivo xml (dados do SNGPC). 
– Será iniciada então, a geração do arquivo, mostrando uma tela com o progresso de cada operação. 
– Ao final da geração deste, se houverem críticas, será apresentado um arquivo com o que é necessário corrigir para que o arquivo SNGPC seja aceito. 
– Se não houver críticas, o arquivo poderá ser enviado. 

Gerando o inventario 

Para isso, abra o aplicativo e clique no botão superior “Inventário”. 

Selecione a data desejada e clique no botão “Calcular o inventário de….” 

Todos os itens serão importados para a tabela, incluindo os ANTIMICROBIANOS, INSUMOS e CONTROLADOS. 

O campo do código insumo deve ser preenchido apenas para os produtos que forem INSUMOS. 

OBS: O campo do código do registro do Ministério da Saúde é obrigatório para todos os itens. 

Se alguma informação estiver incorreta o campo ficará em vermelho. 

Clique uma vez sobre o nome do medicamento na parte superior, e na parte inferior, lance o lote de cada um deles. 

Se o mesmo medicamento possuir lotes diferentes, deve ser lançada a quantidade existente de cada lote. 

Após lançar todas as informações necessárias, clique em salvar. 

Feito isso, seu inventário está salvo. Agora, basta gerar o arquivo que será encaminhado a ANVISA. 

Clique em Gerar e selecione a opção Inventário. 

Selecione a data, preencha o CPF do técnico responsável e clique em Avançar. 

Selecione o local para salvar o arquivo XML e clique em salvar. 

Seu arquivo foi gerado. Agora, basta fazer o upload no site da ANVISA. 

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